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中國財稅管理咨詢

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  • 開課時間:2010年07月13日 09:00 周二 已結束
  • 結束時間:2010年07月15日 17:00 周四
  • 開課地點:北京市
  • 授課講師: 資深講師
  • 課程編號:90000
  • 課程分類:財務管理
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培訓受眾:

董事會、監事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計相關人員等。

課程收益:

通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:
一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識
二、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進
三、掌握內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點
四、掌握財務風險評估方法,并有效采取措施控制與防范風險
五、深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,打造系統“防火墻”

課程大綱:

各有關單位:
內部審計與注冊會計師審計相比較,其審計目的更加多樣,審計涵蓋的范圍也更為寬廣,從而可以服務于管理層的管理目的,幫助管理層分析評價企業的內部控制流程,并就內部控制系統的優化提供管理建議。現代內部審計正從傳統的財務審計走向管理審計,當然經理人離任審計、年度績效評價審計、財務收支審計等傳統審計也依然活躍,但隨著環境的變化,內部審計人員必須要重新審視自己的審計程序與方法,唯如此,內部審計人員才能與時俱進,圓滿完成自身角色的變化。
為幫助企業必須建立有效的內部控制體系,有效的內部控制體系已成為企業可持續發展的關鍵。改革開放以來中國諸多企業的興衰成敗也從某個側面揭示了內部控制與采取風險管理的必要性,特別是近年來德隆集團、格林柯爾等企業的覆滅,更是凸顯其重要性。
中國財稅管理咨詢網作為“中國最具影響力的財稅培訓、咨詢專業機構”,我們一直致力于開發最貼近企業需求,最適合企業運用的專業實務課程。本期課程,經過我們長期的企業調研和開發,準備了大量的實用真實案例。我們堅信,參加本期課程學習的學員一定會收益非淺。歡迎您積極組織報名學習,本次會議由中國財稅管理咨詢網主辦,杰聯成業國際管理咨詢(北京)有限公司承辦。現將相關會議事項通知如下:

本課程名稱: 中國財稅管理咨詢

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